杭州稅務(wù)策劃咨詢(杭州稅務(wù)策劃咨詢招聘)
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本文目錄:
一、杭州所得稅稅務(wù)籌劃方法
杭州所得稅稅務(wù)籌劃方法如下:
1、收入稅收籌劃,就是通過對取得收入的方式和時間、計算方法的選擇、控制,以達到節(jié)稅目的的籌劃。例如,分期收款銷售商品是根據(jù)合同約定日期確認收入,委托銷售商品是在收到代銷清單時確認收入,為了實現(xiàn)合理納稅期間,企業(yè)可以在簽訂銷售合同時選擇不同升納沒的銷貨方式,在不同時期確認收入,實現(xiàn)遞延吵納納稅,減少籌集資金的成本,增加企業(yè)稅后利潤。
2、成茄棗本費用籌劃,即基于稅法對成本、費用的確認和計算的不同規(guī)定,根據(jù)企業(yè)情況選擇有利方式的籌劃。例如,存貨的核算方法包括個別計價法、先進先出法、后進先出法、加權(quán)平均法、移動平均法等,因此,企業(yè)在通貨膨脹時注冊成立或企業(yè)申請會計政策變更得到有關(guān)部門批準(zhǔn)時,可以采用后進先出法核算成本。在物價變化不定時,可以采用加權(quán)平均法和移動平均法核算成本,這樣可以提高企業(yè)成本,減少所得稅。同樣,對于折舊方法的選擇有直線法、雙倍余額遞減法和年數(shù)總和法等,企業(yè)為了達到遞延納稅的目的,在稅法允許的行業(yè),可以采用加速折舊法,年數(shù)總和法等計提折舊。這樣,相當(dāng)于企業(yè)獲得了一種無息貸款,企業(yè)無形中增加了收入。
3、盈虧抵補籌劃,是準(zhǔn)許企業(yè)在一定時期以某一年度的虧損去抵以后年度的盈余,以減少以后年度的應(yīng)納稅額。
4、租賃籌劃,從企業(yè)稅收籌劃的角度看,租賃也是企業(yè)用以減輕稅負的重要方法。在關(guān)聯(lián)雙方適用稅率有差別的情況下,使利潤流向稅率較低的一方,效果更加顯著。
5、籌資籌劃,主要包括籌資渠道策劃和還本付息策劃。通常情況下,企業(yè)自我籌資所承擔(dān)的稅收負擔(dān)要重于向金融機構(gòu)貸款的稅收負擔(dān),企業(yè)之間相互拆借籌資所承擔(dān)的稅收負擔(dān)要重于企業(yè)內(nèi)部集資所承擔(dān)的稅收負擔(dān)??傮w上看,企業(yè)內(nèi)部集資與企業(yè)之間拆借方式效果最好,尤其當(dāng)企業(yè)間稅率有差別時,金融機構(gòu)貸款次之,自我積累效果最差。其原因在于內(nèi)部集資與企業(yè)之間的拆借涉及的部門和機構(gòu)較多,容易使企業(yè)利潤分散。
6、投資籌劃,稅負的輕重對投資決策起著決定性的作用。納稅人即投資者,在為新的投資進行籌劃時,基于投資凈收益最大化的目的,應(yīng)從投資行業(yè)、投資方式、企業(yè)的組織形式等方面進行最優(yōu)選擇。
二、杭州企業(yè)如何稅務(wù)籌劃
稅收籌劃的方法:
1、正確運用優(yōu)惠政策。目前的優(yōu)惠政策一般集中在產(chǎn)業(yè)優(yōu)惠和地區(qū)優(yōu)惠上。例如,軟件行業(yè)從開業(yè)日起第一年到第二年免除配漏所得稅等。這些政策的出臺無疑對我國軟件行業(yè)起著強有力的支持和推進作用。因此,企業(yè)在決定投資領(lǐng)域時,可以享受各行業(yè)稅收優(yōu)惠的比較應(yīng)該是重要的決定依據(jù)之一。因此,掌握國家政策宏觀方向,順應(yīng)國家產(chǎn)業(yè)方向,積極應(yīng)對政府政策,盡量享受國家優(yōu)惠政策是公司稅收計劃的優(yōu)先事項。
2、將高納稅義務(wù)轉(zhuǎn)化為低納稅義務(wù)。當(dāng)同樣的經(jīng)濟行為可以采用多種方案實施時,納稅人盡量避免高稅負培局爛的方案,將高稅義務(wù)轉(zhuǎn)化為低稅義務(wù),以獲得稅收收益。
3.延期納稅。延期納稅可以將現(xiàn)金留給企業(yè),用于周轉(zhuǎn)和投資,節(jié)約籌資成本,有利于企業(yè)經(jīng)營。在利潤總額較高的,延期納稅可臘基以降低企業(yè)所得稅的邊際稅率。同時,由于資金具有時間價值,納稅人獲得的延期稅收收益等于延期繳納的所得稅乘以市場利率。
三、杭州稅務(wù)籌劃一般怎么收費
企業(yè)進行稅務(wù)籌劃是一項商務(wù)服務(wù),如果自己辦理操作,可能存在風(fēng)險,造成企業(yè)稅務(wù)異常,引發(fā)更多的稅務(wù)問題,而優(yōu)質(zhì)的稅務(wù)籌劃團隊可以幫助您解決稅務(wù)籌劃的難題,降低企業(yè)稅務(wù)方面的問題,更利好的就是可以幫助我們企業(yè)提供更多的收入。
我們知道企業(yè)進行商務(wù)服務(wù)是由一定的費用支出,如果收和支不是一個平衡點,我們就進行稅務(wù)籌劃的目的就有點模糊了,所以了解稅務(wù)籌劃的商務(wù)服務(wù)費用是每個企業(yè)都想了解的問題,但是這里我們需要和大家說明一點,小微型企業(yè)每年的利潤不足500萬,而有的企業(yè)收入可以達到5000萬甚至更多,所以稅務(wù)籌劃的費用,并不是固定不變的,它是由多個因素組成,繼而構(gòu)成了稅務(wù)籌劃所需要的費用。
稅務(wù)籌劃費用因素一:企業(yè)的利潤
上面我們已經(jīng)說到了,企業(yè)的利潤成為了稅務(wù)籌劃費用的一個重要因素,企業(yè)的收益越高,就需要更多人力和方式進行籌劃,而利潤較少的企業(yè),操作起來就更加方便,可控,相信各位做老板的對這個道理緩纖還是比較容易理解的。
稅務(wù)籌劃費用因素二:企業(yè)涉及的稅種數(shù)量
目前來說企業(yè)的經(jīng)營范圍很廣,涉及也比較廣泛,這就是涉及到多個稅蘆肢種,稅種增多,我們就需要逐一根據(jù)企業(yè)的需要去制定合適的方案,方法,達到一個合理的水平。換我們通俗的話來說就是,企業(yè)經(jīng)營范圍越多、越廣,我們擾嘩仿進行稅務(wù)籌劃細分時就會更加麻煩,所以稅務(wù)籌劃的費用也就會更高。
稅務(wù)籌劃費用因素三:企業(yè)的實力
目前來說的市面上很多的稅務(wù)籌劃公司,有的公司在籌劃方面能力比較欠缺,遇到有需求的客戶,會轉(zhuǎn)交給專業(yè)的稅務(wù)籌劃公司處理,如此一來就形成了一個中間費用,最終的稅務(wù)籌劃是達到了,但是付出費用也會多少高出一點。
四、杭州居間費的稅務(wù)籌劃
居間費如何進行稅收籌劃呢?
1.申請自然人代開發(fā)票
采取自然人代開的方式,直接自然人的名義在稅局申請代開,開具1個點增值稅普通發(fā)票,一次性完稅,出具完稅證明。企業(yè)只需承擔(dān)開票金額2.5%-3%的費用,這其中包含稅費跟服務(wù)費用,.從而就可以解決居間人高額居間服務(wù)的稅費問題。
2.申請設(shè)立小規(guī)模個人獨資企業(yè)(個人工作室),申請核定征收
若是居間費用太高的話,上面的自然人代開不是蠻漏禪嘩適合,對一些規(guī)模不是很大的企業(yè)來說接受自然人代開發(fā)票的體量是有限制的,這個時候可以考慮在稅收洼地設(shè)立襲滲個人獨資企業(yè),改變原有的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu),把自然人的收益轉(zhuǎn)變?yōu)閭€獨的返行業(yè)務(wù)費用,從而把居間服務(wù)的高稅率轉(zhuǎn)變?yōu)閭€獨的稅率,個獨需要繳納的稅種及稅率如下:
個人所得稅:申請核定,核定下來稅率在開票額的0.5%-2.1%;
附加稅:0.06%;
增值稅:1%;
綜合稅率:0.5%-3.16%。
以上就是關(guān)于杭州稅務(wù)策劃咨詢相關(guān)問題的回答。希望能幫到你,如有更多相關(guān)問題,您也可以聯(lián)系我們的客服進行咨詢,客服也會為您講解更多精彩的知識和內(nèi)容。
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